TATRAHASIL s.r.o. Poprad


Informácie
  • Názov: TATRAHASIL s.r.o. Poprad
  • IČO: 36501930
  • Adresa: Lidická 39, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/015/22 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie regulačnej stanice plynu. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 160,00 € 28.09.2022 28.09.2022 Objednávka
140/20 Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 168,94 € 05.06.2020 02.07.2020 Mária Hosová Faktúra
119/21 Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 185,69 € 16.06.2021 01.07.2021 Mária Hosová Faktúra
202/22 Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 219,42 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
168/22 Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elekt.inštalácie Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 224,76 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/006/22 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a skúške elektro.inštalácie Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 225,00 € 28.04.2022 02.05.2022 Objednávka
128/18 Faktúra - za vykonané práce na vyhradených technických zariadeniach plynových a elektrických DRS plynu v sume 240,98 € Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 240,98 € 31.05.2018 23.06.2018 Mária Hosová Faktúra
111/23 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 483,60 € 13.03.2023 23.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
206/23 faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 490,38 € 19.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/002/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.01.2023 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu Školy v prírode Detský raj Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 500,00 € 18.01.2023 19.01.2023 Objednávka
OBJ/18/2020 Objednávame si u Vás inštaláciu doplnenie GSM vyvolávača ESIM 252 do systému EPS v sume 522,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 522,60 € 02.12.2020 03.12.2020 Riaditeľ Objednávka
367/20 Faktúra za vykonanie prác na elektrickej požiarnej signalizácii objektu - inštalácia GSM vyvolávača ESIM 252 do systému. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 522,60 € 16.12.2020 05.01.2021 Mária Hosová Faktúra
187/24 faktúra za vykonanie prác_odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie wellness a elektric.spotrebičov Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 720,19 € 09.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
113/18 Faktúra za nákup PHP - práškový, snehový a tabulliek na označenie v sume 745,94 € Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 745,94 € 18.05.2018 01.06.2018 Mária Hosová Faktúra
OBJ/9/24 Na základe cenovej ponuky zo dňa 04.03.2024 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrických spotrebičov a elektrickej inštalácie wellness. Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 790,00 € 05.03.2024 05.03.2024 Objednávka
459/22 faktúra za vykonanie prác na EPS_ročná odborná skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
319/21 Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 15.10.2021 27.10.2021 Mária Hosová Faktúra
320/20 Faktúra za vykonanie prác na EPS objektu - ročná odborná prehliadka a skúška EPS Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 02.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
428/19 Faktúra za ročnú odbornú prehliadku a skúšku EPS v sume 906,60€ Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 906,60 € 16.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 »