TATRAHASIL s.r.o. Poprad
Informácie
- Názov: TATRAHASIL s.r.o. Poprad
- IČO: 36501930
- Adresa: Lidická 39, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/2019 | Zmluva o dielo _BOZP/2019 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | Iné | 0,00 € | 29.03.2019 | 30.03.2019 | 29.03.2019 | Mária Hosová | ekonóm | Zmluva | |
050/21 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 18.03.2021 | 30.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
072/23 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 22.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
090/20 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie za 1. štvrťrok 2020 v sume 157,02€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 12.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
111/23 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektr. spotrebičov | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 483,60 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
113/18 | Faktúra za nákup PHP - práškový, snehový a tabulliek na označenie v sume 745,94 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 745,94 € | 18.05.2018 | 01.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
115/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
118/21 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 16.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
119/21 | Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 185,69 € | 16.06.2021 | 01.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
125/24 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 04.03.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
128/18 | Faktúra - za vykonané práce na vyhradených technických zariadeniach plynových a elektrických DRS plynu v sume 240,98 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 240,98 € | 31.05.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
140/20 | Faktúra za kontrolu PHP a kontrolu hydrantov . | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 168,94 € | 05.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
148/20 | Faktúra za vykonanie štvrťročnej kontroly EPS za 2.Q.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
160/16 | Faktúra za dodanie tovaru na úseku ochrany pred požiarmi - hasiace prístroje v počte ks.4 a tabuliek na ich označenie v sume 64,37€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 64,37 € | 24.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
161/16 | Faktúra za vykonanie prác na úseku pred požiarmi - kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, oprava HP, doprava v sume 87,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 87,08 € | 25.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
168/22 | Faktúra za odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elekt.inštalácie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 224,76 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
193/19 | Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov v sume 153,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 153,46 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
201/22 | Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 157,02 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
202/22 | Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 219,42 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
206/23 | faktúra za vykonanie kontroly PHP, kontrolu hydrantov, tlakovú skúšku PHP | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | TATRAHASIL s.r.o. Poprad | 36501930 | 490,38 € | 19.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |