Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 40,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
556/19 | Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 40,92 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
256/15 | Faktúra zálohová - plyn MO za mesiac 06/2015 v sume 41,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 41,00 € | 02.06.2015 | 19.06.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
131/17 | Zálohová faktúra za zemný plyn v mesiaci 04/2017 v sume 41,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 41,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
323/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 41,00 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
169/24 | Faktúra za plyn | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 41,00 € | 03.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
387/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.-30.11.2018 v sume 42€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 05.11.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
357/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 42,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 03.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
296/21 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 42,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
403/16 | Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 09/2016 v sume 44,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
234/18 | Faktúra za zemný plyn - 08/2018 v sume 44,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 02.08.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
410/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 44,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
263/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
015/17 | Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 - nedoplatok 44,04€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 44,04 € | 13.01.2017 | 27.01.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
344/13 | Záloha plyn MO 08/2013 v sume 45,00€ Splatná 15.8.2013 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 02.08.2013 | 21.08.2013 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
185/14 | Faktúra za plyn MO v sume 45,00€ za mesiac 05/2014 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 06.05.2014 | 22.05.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
336/14 | Faktúra za plyn MO záloha na mesiac 08/2014 v sume 45,00€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 05.08.2014 | 22.08.2014 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
249/17 | Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac september 2017 v sume 45,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
094/23 | Faktúra za elektrinu 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 03.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
136/23 | Faktúra za elektrinu 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 03.04.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |