Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
257/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09. - 30.09.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 40,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
556/19 Vyúčtovacia faktúra nedoplatok za dodávku zemného plynu obdobie 01.11.2019-31.12.2019 v sume 40,92€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 40,92 € 16.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
256/15 Faktúra zálohová - plyn MO za mesiac 06/2015 v sume 41,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 41,00 € 02.06.2015 19.06.2015 Mária Hosová Faktúra
131/17 Zálohová faktúra za zemný plyn v mesiaci 04/2017 v sume 41,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 41,00 € 03.04.2017 03.05.2017 Mária Hosová Faktúra
323/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.8.-31.08.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 41,00 € 02.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
169/24 Faktúra za plyn Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 41,00 € 03.04.2024 25.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
387/18 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.11.-30.11.2018 v sume 42€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 42,00 € 05.11.2018 17.11.2018 Mária Hosová Faktúra
357/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.09.- 30.09.2019 v sume 42,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 42,00 € 03.09.2019 24.09.2019 Mária Hosová Faktúra
296/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10. - 31.10.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 42,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
403/16 Faktúra za zemný plyn MO za mesiac 09/2016 v sume 44,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 44,00 € 02.09.2016 22.09.2016 Mária Hosová Faktúra
234/18 Faktúra za zemný plyn - 08/2018 v sume 44,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 44,00 € 02.08.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
410/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 44,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 44,00 € 02.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
263/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.7.-31.07.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 44,00 € 01.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
015/17 Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 - nedoplatok 44,04€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 44,04 € 13.01.2017 27.01.2017 Mária Hosová Faktúra
344/13 Záloha plyn MO 08/2013 v sume 45,00€ Splatná 15.8.2013 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 02.08.2013 21.08.2013 Mária Hosová Faktúra
185/14 Faktúra za plyn MO v sume 45,00€ za mesiac 05/2014 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 06.05.2014 22.05.2014 Mária Hosová Faktúra
336/14 Faktúra za plyn MO záloha na mesiac 08/2014 v sume 45,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 05.08.2014 22.08.2014 Mária Hosová Faktúra
249/17 Faktúra zálohová za zemný plyn na mesiac september 2017 v sume 45,- € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 04.09.2017 28.09.2017 Mária Hosová Faktúra
094/23 Faktúra za elektrinu 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
136/23 Faktúra za elektrinu 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »