Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
- IČO: 35815256
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 1589,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 589,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
488/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 62,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 62,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
487/19 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2019 v sume 97,-€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 97,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
346/20 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.- 31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 991,00 € | 02.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
419/18 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.12.-31.12.2018 v sume 1763,- € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 1 763,00 € | 04.12.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
027/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 94,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
026/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 2 530,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
025/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 96,00 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
074/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 82,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
073/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
072/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.3.-31.03.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 91,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
128/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 50,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
127/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 59,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
126/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.4.-30.04.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
165/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 19,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
164/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
163/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.5.-31.05.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 52,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
218/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 46,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
217/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
216/22 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.6.-30.06.2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava | 35815256 | 3 000,00 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |