EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
082/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
522/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
043/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
097/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 02/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.03.2023 | 22.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
047/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
140/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
399/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
173/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.05.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
375/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
229/23 | Faktúra odobrnú pomoc pri výkone správy majetku COV a verej.kanalizácie za mesiac máj | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.06.2023 | 20.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
345/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
310/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 10.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
293/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
360/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.08.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
267/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 08.09.2021 | 21.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
408/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
192/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
139/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
102/21 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 5/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra |