EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
351/23 | Faktúra za rozbor vody | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 216,00 € | 31.07.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
360/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
360/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 07/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.08.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
363/21 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 25.11.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
375/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
385/22 | Faktúra za technologický servis ČOV | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
399/21 | Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
399/23 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 25.08.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
408/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 08/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.09.2023 | 26.09.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
429/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 07.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
471/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
472/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
492/23 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
493/22 | Faktúra za vypracovanie vyhodnotenia prevádzky ČOV, zastupovanie a vybavenie povolenia na vypúšťanie odpad.vôd do povrchových vôd | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 504,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
494/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
515/22 | Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 167,52 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
517/23 | faktúra za výrobu plastového poklopu na lapol. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 180,00 € | 23.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
522/22 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
529/23 | Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 75,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |