Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
635/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 680,81 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
023/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 364,17 € 15.01.2024 22.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
021/24 Faktúra za služby poskytované počit.sieťou Sinet, mailbox 20MB Škola v prírode Detský raj 00186759 SiNET Telecom s.r.o.Poprad 31661564 7,97 € 15.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 106,44 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
018/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 173,00 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
020/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 218,71 € 15.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
638/23 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 30,47 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
637/23 Faktúra za elektrickú energiu 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 913,66 € 15.01.2024 20.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
634/23 Vyúčtovacia faktúra za plyn 2023_budova Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 19 742,15 € 15.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
633/23 faktúra za finančného spravodajcu_doplatok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503 32,03 € 12.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
016/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 77,36 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
015/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 158,34 € 11.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 60,26 € 11.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
010/24 faktúra za nové verzie Magma HCM od 1.1.-31.03.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
013/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 164,39 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 54,47 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 614,54 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
632/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
631/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,20 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
630/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
629/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 199,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 49,92 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
005/24 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
006/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 168,35 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
627/23 faktúra za PHM_mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 76,25 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
628/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
003/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 373,64 € 05.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra