Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
011/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 614,54 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/24 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
632/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
631/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,20 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
630/23 Faktúra za služby mobilnej siete 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,07 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
629/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 23,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 199,40 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/24 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 49,92 € 09.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
005/24 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
006/24 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 168,35 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
627/23 faktúra za PHM_mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 76,25 € 08.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
628/23 Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 167,52 € 08.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
003/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 373,64 € 05.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
002/24 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 35,20 € 05.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
004/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 447,65 € 05.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
626/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 05.01.2024 29.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
625/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 20,91 € 04.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
624/23 Faktúra za služby pevnej siete 12/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,88 € 04.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
623/23 Faktúra za Magio Internet 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
001/24 Faktúra za modul Zverejnovanie na rok 2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
622/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 52,10 € 03.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8