Faktúra č. 531/13

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 531/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za potraviny - v sume 245,80€, reprezentačný fond - káva, oriešky, krecker v sume 65,52€. Spolu - 311,32€
  • Dátum doručenia: 30.11.2013
  • Celková hodnota: 311,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť