Faktúra č. 512/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 512/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za inštaláciu modulu SendMail v sume 215,10€
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/18/2019
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/18/2019 Objednávame si u Vás sprístupnenie funkcionality na zasielanie výplatnej pásky pre zamestnancov e-mailom v sume 215,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 215,10 € 04.12.2019 05.12.2019 Objednávka
Tlačiť