Faktúra č. 453/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 453/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.10.2019 v sume 324,11€
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 324,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť