Faktúra č. 440/13

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 440/13
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup toal.papier, servitky, vrecia do košov - v sume -202,45 € kancelársky materiál - v sume 123,34€ a ostatný spotrebný mater. v sume 15,02 € - UH poháre, taniere,príbor
  • Dátum doručenia: 26.09.2013
  • Celková hodnota: 340,81 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť