Faktúra č. 431/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 431/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby - pevná linka obdobie od 01.11.- 30.11.2018 v sume 106,93€
  • Dátum doručenia: 07.12.2018
  • Celková hodnota: 106,93 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť