Faktúra č. 418/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 418/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 106,38€
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 106,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť