Faktúra č. 374/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 374/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2019 v sume 865,27€
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 865,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť