Faktúra č. 355/15

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 355/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup kancelárskych potrieb v sume 154,31€, spotrebného materiálu /sáčky do košov, batérie, sáčky mikroténové, fólie na potraviny ap. v sume 87,81 €
  • Dátum doručenia: 22.07.2015
  • Celková hodnota: 242,12 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2015
  • Poznámka:
Tlačiť