Faktúra č. 335/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 335/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za opakovanú dodávku elektriny obdobie 01.07.-30.07.2019 v sume 960,68€
  • Dátum doručenia: 14.08.2019
  • Celková hodnota: 960,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť