Faktúra č. 313/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 313/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za - MAGMA HCM systémová podpora - 2.Q 2019 v sume 135,29€
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť