Faktúra č. 305/16

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 305/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich potrieb - toaletný papier, gumené rukavice, utierky, dezinf.spray v sume 205,31€
  • Dátum doručenia: 06.07.2016
  • Celková hodnota: 205,31 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť