Faktúra č. 241/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za papierové obrúsky a obalový materiál v sume 42,36€
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 42,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť