Faktúra č. 191/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€
  • Dátum doručenia: 16.05.2019
  • Celková hodnota: 262,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť