Faktúra č. 183/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 183/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€
  • Dátum doručenia: 09.05.2019
  • Celková hodnota: 13,27 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť