Faktúra č. 183/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola v prírode Detský raj
- IČO: 00186759
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 183/19
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné služby - mobilná sieť obdobie 01.04.-30.04.2019 v sume 13,27€
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 13,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka: