Faktúra č. 154/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 154/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za rekonfiguračné práce a monitoring služieb
  • Dátum doručenia: 24.06.2020
  • Celková hodnota: 998,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/06/2020
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/06/2020 Objednávame si u Vás tieto služby: - rekonfigurácia Racu - vyvedenie a označenie zariadení a kabeláže v Racu - označenie a monitoring všetkých služieb - drobný inštalačný materiál a dopravné náklady v sume 998,- EUR s DPH. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom, a. s. 35763469 998,00 € 01.06.2020 02.06.2020 riaditeľ Objednávka
Tlačiť