Faktúra č. 111/16

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 111/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných potrieb v sume 236,26€ a nákup spotrebný materiál - chňapky a lyžičky jednorázové v sume 8,91€
  • Dátum doručenia: 25.02.2016
  • Celková hodnota: 245,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť