Faktúra č. 109/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 109/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovanie 04/18 preplatok v sume 135,20 -€ Odb.miesto č.1
  • Dátum doručenia: 16.05.2018
  • Celková hodnota: 664,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť