Faktúra č. 087/15

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 087/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia za mesiac 01/2015 - spotreba plynu VO v sume 497,97 €
  • Dátum doručenia: 10.02.2015
  • Celková hodnota: 497,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť