Faktúra č. 081/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 081/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€
  • Dátum doručenia: 06.03.2020
  • Celková hodnota: 35,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť