Faktúra č. 043/16

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 043/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace potreby a spotrebný materiál - UH lyžičky, fólia na potraviny v sume 235,00€
  • Dátum doručenia: 18.01.2016
  • Celková hodnota: 235,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2016
  • Poznámka:
Tlačiť