Faktúra č. 014/16

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 014/16
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia za mesiace 10 - 12/2015 - plyn MO preplatok v sume 235,59 €
  • Dátum doručenia: 11.01.2016
  • Celková hodnota: -235,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2016
  • Poznámka:
Tlačiť