Faktúra č. 011/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra vyúčtovacia - od 01.01.-31.12.2017 - nedoplatok v sume 91,45€
  • Dátum doručenia: 15.01.2018
  • Celková hodnota: 91,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť