Faktúra č. 010/18

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za zemný plyn - doplatok - vyúčtovanie od 01.10.- 31.12.17 v sume 99,26€
  • Dátum doručenia: 15.01.2018
  • Celková hodnota: 99,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť