Faktúra č. 009/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 009/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za odber elektriny obdobie 01.12. - 31.12.2018 v sume 704,83€
  • Dátum doručenia: 11.01.2019
  • Celková hodnota: 704,83 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť