Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/001/23 Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva pre vozidlá: Škoda Yeti Mercedes Vito Can Am Traxter Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.I.ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. Teplička n/Váhom 14255791 910,00 € 09.01.2023 11.01.2023 Objednávka
530/22 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,56 € 10.01.2023 11.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
537/22 Vyučtovacia faktúra za elektrinu_domček Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 320,92 € 12.01.2023 13.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/002/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 17.01.2023 si u Vás objednávame odbornú prehliadku a skúšku elektrickej inštalácie celého objektu Školy v prírode Detský raj Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 500,00 € 18.01.2023 19.01.2023 Objednávka
01/2023 Zmluva o výpožičke motorového vozidla Škola v prírode Detský raj 00186759 Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3 Prešov 17078482 Iné 0,00 € 15.01.2023 28.01.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
02/2023 Zmluva o zabezpečení lyžiarskeho výcviku č. 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 00161144 Iné 0,00 € 24.01.2023 25.01.2023 03.02.2023 24.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
OBJ/003/23 Objednávame si Online školenie dňa 24.01.2023 :iSpin uzatvorenie a otvorenie roku a odsúhlasovaní formulár pre konsolidáciu Kontakt: ekonom@detskyraj-tl.vucpo.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 23.01.2023 25.01.2023 Objednávka
022/23 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.5. do 31.12.22/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 230,86 € 23.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
010/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 28,51 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
009/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.01.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
014/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 11,70 € 18.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
008/23 Faktúra za potraviny - zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 141,66 € 12.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/23 Faktúra za Finančného spravodajcu Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 33,41 € 17.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
532/22 Faktúra za služby mobilnej siete 12/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
003/23 Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
527/22 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
005/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 142,94 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
004/23 Faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 116,89 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
528/22 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 105,22 € 10.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »