Faktúra č. 010/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 010/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023
  • Dátum doručenia: 13.01.2023
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť