Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/004/23 Objednávame si u Vás opravu umývačky riadu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia 34221824 280,00 € 09.02.2023 10.02.2023 Objednávka
057/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 102,24 € 09.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
056/23 Faktúra za elektrickú energiu 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 655,40 € 09.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
051/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,83 € 08.02.2023 08.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
03/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č.14/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 Iné 3 945,60 € 08.02.2023 15.02.2022 15.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Zmluva
052/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
055/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 315,22 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
054/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 253,80 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
053/23 Faktúra za služby mobilnej siete 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
050/23 Faktúra za ostatné služby - splátka v mesiaci 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 34,00 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
049/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti, štvorkolka Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 157,20 € 08.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
048/23 Faktúra za služby pevnej siete 01/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 228,68 € 06.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
047/23 Faktúra za Magio Internet 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 06.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
043/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 01/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.02.2023 02.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
046/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 60,77 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
045/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 97,77 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
044/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 591,40 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
012/23 Faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 383,71 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/23 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/23 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 293,07 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra