Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 494,14 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
187/23 Faktúra za pohonné hmoty_Mercedes Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 73,50 € 09.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
186/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 212,03 € 05.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
185/23 Faktúra za služby pevnej siete 04/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 200,12 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
184/23 Faktúra za Magio Internet 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
183/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky_dobropis Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 -2,68 € 04.05.2023 29.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 26,62 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
180/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 103,84 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
178/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 551,33 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
182/23 faktúra za potraviny_vajíčka Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 45,72 € 03.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
179/23 Faktúra za elektrinu 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 45,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
173/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 287,86 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
169/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 272,06 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
172/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 317,80 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
171/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 133,74 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
174/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 438,03 € 02.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
177/23 Faktúra za plyn 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 152,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
176/23 Faktúra za plyn 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
175/23 Faktúra za plyn 5/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra