Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
159/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 25,32 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
158/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 86,94 € 27.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
203/22 Faktúra za DIGI TV satelit Maxi 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 26.05.2022 26.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
175/22 Faktúra za prehliadku a výmena brz.kvapaliny v Škoda Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 57,90 € 05.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
196/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 229,78 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 15,12 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
194/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 694,38 € 19.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
181/22 faktúra za elektrickú energiu za apríl 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Energie2 a.s. 46113177 780,94 € 09.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
193/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 151,24 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
192/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 11,88 € 18.05.2022 27.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
221/22 faktúra za lamely Škola v prírode Detský raj 00186759 MRAVA, s.r.o. Sp.Štiavnik 36512231 71,40 € 03.06.2022 03.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
202/22 Faktúra za kontrolu PHP, hydrantov, tlaková skúška Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 219,42 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
201/22 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
197/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 32,16 € 20.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 252,38 € 16.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
207/22 Faktúra za pohonné hmoty Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 78,10 € 27.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
204/22 Kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 216,37 € 26.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 433,13 € 23.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
224/22 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 06.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
228/22 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 30.04.22/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 228,32 € 07.06.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »