Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
145/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,14 € 17.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
144/23 Faktúra za Magio Internet 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
143/23 Faktúra za služby pevnej siete 03/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 208,90 € 05.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
134/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 183,85 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
140/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
128/23 Faktúra za elektrickú energiu na ČOV /1.1. do 16.02.23/. Škola v prírode Detský raj 00186759 Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike 30779618 481,33 € 28.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
132/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,44 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
130/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 55,44 € 29.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
129/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 81,04 € 29.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
139/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 461,70 € 03.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
131/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.01. - 31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
127/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 27.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
133/23 Faktúra za ovocie a zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 324,25 € 31.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 296,82 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
158/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 191,17 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 112,03 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
151/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
156/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 17,74 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra