Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
329/23 Faktúra za plyn 6/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 17.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
318/23 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.7.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 11.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
310/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 10.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
317/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 1 019,20 € 11.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
304/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.07.-30.09.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
294/23 Systémová podpora- MAGMA HCM - 01.04. - 30.6.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
288/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 699,20 € 06.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
282/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 87,79 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
281/23 faktúra za mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 154,83 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
284/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 73,95 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
285/23 faktúra za vysaváče a filtre Škola v prírode Detský raj 00186759 Ancora aRt, s.r.o. Poprad 17146488 982,66 € 03.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
270/23 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie _PD exteriér Škola v prírode Detský raj 00186759 PROARCH s.r.o. Poprad 31709109 15 000,00 € 23.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
279/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 137,64 € 30.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
309/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,88 € 10.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
308/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 056/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 1,49 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
307/23 Faktúra za služby mobilnej siete 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 36,00 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
306/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
303/23 Faktúra za služby pevnej siete 06/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 207,88 € 04.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
302/23 Faktúra za Magio Internet 05,06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 81,96 € 04.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
300/23 faktúra za zeleninu Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 71,72 € 06.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »