020/21 |
Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. Bratislava |
35763469 |
|
90,41 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
028/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
590,30 € |
12.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
023/21 |
Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.-31.01.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
VSE a.s. Košice |
44483767 |
|
100,00 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
027/21 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
26,17 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
022/21 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti, pracovný stroj štvorkolka |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
119,42 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
019/21 |
Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatrahasil servis Poprad |
53047401 |
|
50,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
018/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
57,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
017/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
117,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
016/21 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
1 990,00 € |
02.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
015/21 |
Faktúra za dátovu sieť SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
014/21 |
Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.01.2021.- 31.03.2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad |
31402828 |
|
213,07 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
013/21 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,40 € |
26.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
382/20 |
Faktúra za poskytované služby DIGI TV satelit Maxi |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,39 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
379/20 |
Faktúra za pohonné hmoty Škoda Yeti |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovnaft a.s.Bratislava |
31322832 |
|
48,88 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
009/21 |
Faktúra za zverejňovanie na rok 2021 - Asseco Solutions |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
008/21 |
Faktúra Asseco Solutions,a.s. služba RAP za rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
012/21 |
Faktúra za služby poskytnuté počítačovou sieťou SINET |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
SiNET Telecom s.r.o.Poprad |
31661564 |
|
7,97 € |
26.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
010/21 |
Faktúra vyúčtovanie - Finančný spravodajca ročník 2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
16,39 € |
18.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
391/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-281,96 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
390/20 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 01.01.- 31.12.2020 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
-313,43 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |