Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
391/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 313,87 € 18.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
429/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 312,79 € 14.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
526/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 12/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 311,81 € 09.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
189/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 311,23 € 10.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
015/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 305,39 € 18.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
220/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 304,91 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
516/23 Faktúra za nákup hygienických potrieb Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 304,52 € 19.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
203/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 302,96 € 17.05.2023 25.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 302,35 € 14.08.2023 25.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/028/23 Objednávame si u Vás servis a nastavenie televízorov a kamerového systému v našom zariadení. Škola v prírode Detský raj 00186759 CONNECT pro, s.r.o. 44236255 300,00 € 26.09.2023 26.09.2023 Objednávka
160/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 296,82 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
417/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 296,28 € 07.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
212/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 293,42 € 22.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
041/23 Faktúra za nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 293,07 € 02.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
007/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 292,21 € 11.01.2023 31.01.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
427/23 faktúra za mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 291,86 € 11.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
241/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 290,39 € 12.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
036/23 Faktúra za plyn 1-2/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 289,00 € 01.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
571/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 288,95 € 21.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
170/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 287,86 € 02.05.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »