Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
352/23 Faktúra za zjemňovač mäsa ST-11 a rezací nadstavec Škola v prírode Detský raj 00186759 CORA GASTRO s.r.o.Poprad 44857187 2 469,60 € 31.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
433/23 Faktúra za elektrickú energiu 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 251,78 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
507/23 Faktúra za elektrickú energiu 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 246,22 € 17.10.2023 16.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/017/23 Objednávame si u Vás 2 kávovary JURA E Platin, v sume 980,-/kus. Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava 35739487 1 960,00 € 16.06.2023 19.06.2023 Objednávka
257/23 Faktúra za nákup kávovarov JURA-2ks Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava 35739487 1 960,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
199/23 Faktúra za elektrickú energiu 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 922,28 € 15.05.2023 30.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
607/23 Faktúra za snežnú frézu SNOW ST 5266 P Trac. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.Ján Buchanec 33576009 1 800,00 € 12.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/037/23 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 04.12.2023 si u Vás objednávame snežnú frézu STIGA ST 5266 p TRAC, WS 300, 6,2kW. Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing.Ján Buchanec 33576009 1 800,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Objednávka
403/23 Faktúra za vykonanie VO_ investičná akcia Rekonštrukcia ČOV - stavba Škola v prírode Detský raj 00186759 Mgr. František Horváth - HORVATH advisory 42111579 1 512,50 € 25.08.2023 30.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/027/23 objednávame si u vás: - prehliadka vozidla - kontrola a oprava bŕzd - kontrola a oprava podvozku Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 1 500,00 € 11.09.2023 13.09.2023 Objednávka
444/23 Faktúra za opravu auta, výmenu brzd.doštičiek, kotúčov a sviečok Škola v prírode Detský raj 00186759 ALD MOBIL SL, s.r.o. 47558750 1 498,78 € 21.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/006/23 Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky revízie plynových zariadení a servis kotlov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 220,00 € 20.03.2023 28.03.2023 Objednávka
154/23 Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 194,60 € 19.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
325/23 Faktúra za nákup pomôcok do kuchyne a pohárov Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 168,28 € 14.07.2023 26.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
578/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 114,06 € 23.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
616/23 faktúra za dopravu_výlet SF Škola v prírode Detský raj 00186759 CK Morava, s.r.o. 46615547 1 100,00 € 20.12.2023 28.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/020/23 Objednávame si u Vás výškopisné a polohopisné zameranie pre výstavbu kanalizácie v Tatranskej Lesnej Škola v prírode Detský raj 00186759 GLOBING POPRAD s.r.o. 36444499 1 100,00 € 19.06.2023 21.06.2023 Objednávka
OBJ/023/23 Objednávame si u Vás výrobu nerezového vozíka, 2 kusov nerezových stolov a nerezového stolíka pod hrniec. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 43774083 1 100,00 € 29.06.2023 07.07.2023 Objednávka
278/23 Faktúra za nerezové výrobky do kuchyne_stoly Škola v prírode Detský raj 00186759 Slavomír Blaňár Tatranská Lomnica 43774083 1 097,40 € 30.06.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/013/23 Objednávame si u Vás 5 ks TV Samsung UE 32T4302AE s dodaním do Tatranskej Lesnej v celkovej hodnote 1070,- Eur s DPH. Škola v prírode Detský raj 00186759 THS Kežmarok, s.r.o. 17081815 1 070,00 € 02.06.2023 02.06.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »