Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
273/22 faktúra za pecivo Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 436,03 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
198/22 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 433,13 € 23.05.2022 20.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
293/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 431,30 € 13.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
507/22 faktúra za kancelárske potreby Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 430,64 € 07.12.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
097/22 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 02/2022. Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 429,10 € 11.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
318/22 Faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 424,48 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
453/22 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 424,24 € 26.10.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
475/22 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 417,56 € 14.11.2022 23.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
448/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 410,56 € 21.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
095/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 407,14 € 10.03.2022 23.03.2022 Mária Hosová Faktúra
071/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 406,71 € 28.02.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
304/22 Faktúra za potraviny v sume 399,31 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 399,31 € 20.07.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 398,06 € 29.04.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/22 Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
137/22 Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
286/22 Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
420/22 Faktúra za servisné práce od 1.10.-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
261/22 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá 48324931 386,60 € 30.06.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
421/22 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 380,27 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
319/22 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 373,44 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »