Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
146/24 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 365,91 € 14.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
141/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 368,66 € 11.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
003/24 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 373,64 € 05.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
017/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.1.-31.03.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 12.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
171/24 Faktúra za servisné práce iSpin od 1.4.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 17.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
101/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 391,65 € 19.02.2024 04.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
078/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 403,56 € 07.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
092/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 407,65 € 14.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
134/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 417,82 € 06.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
055/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 427,92 € 31.01.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
025/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 431,50 € 17.01.2024 26.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
004/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 447,65 € 05.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
158/24 Faktúra za kľučky /kovanie, guľa/ Škola v prírode Detský raj 00186759 KEYmax s.r.o. 47630990 484,80 € 21.03.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/10/24 Objednávame si u Vás kľučky do interiérových dverí. Škola v prírode Detský raj 00186759 KEYmax s.r.o. 47630990 485,00 € 21.03.2024 21.03.2024 Objednávka
202/24 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 489,40 € 15.04.2024 26.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
046/24 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 517,03 € 02.02.2024 21.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
180/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 562,81 € 04.04.2024 18.04.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/6/24 Objednávame si u Vás televízor - Samsung QE55Q60CAU /uhlopriečka 138 cm,4K Ultra HD/ Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad 35739487 599,00 € 19.02.2024 20.02.2024 Objednávka
104/24 Faktúra za televízor Samsung QE55Q Škola v prírode Detský raj 00186759 NAY a.s. Bratislava, prevádzka Poprad 35739487 599,00 € 23.02.2024 26.02.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
011/24 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 614,54 € 10.01.2024 25.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »