Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
106/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 02/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2023 28.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
147/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
195/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 04/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 11.05.2023 22.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
240/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 05/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.06.2023 22.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
306/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 06/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
369/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 07/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.08.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
419/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 08/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 07.09.2023 27.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
479/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 09/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.10.2023 25.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
546/23 Faktúra za dátové služby v mesiaci 10/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 08.11.2023 21.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
508/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 59,04 € 17.10.2023 27.10.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
344/23 Faktúra za potraviny - mrazená zelenina a ryba Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 59,64 € 25.07.2023 21.08.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
019/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 59,68 € 20.01.2023 01.02.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
431/23 faktúra za mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 59,90 € 14.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
534/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 60,26 € 03.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
148/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 60,28 € 12.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
046/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 60,77 € 03.02.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
413/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 61,14 € 06.09.2023 26.09.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
101/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,48 € 08.03.2023 22.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
221/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 62,68 € 29.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
289/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 63,08 € 07.07.2023 25.07.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »