06/2022 |
Rámcová zmluva č. 06/2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
31677258 |
Iné |
5 937,55 € |
13.05.2022 |
14.05.2022 |
13.05.2023 |
13.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
05/2022 |
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve č. 13/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
Iné |
0,00 € |
29.04.2022 |
10.05.2022 |
|
09.05.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
04/2022 |
Zmluva o výpožičke motorového vozidla |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Stredná odborná škola hotelová |
00893552 |
Iné |
0,00 € |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
30.04.2022 |
28.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
03/2022 |
Dodatok č.2 k Rámcovej zmluve č.10/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
25.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
02/2022 |
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č.11/2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom |
34152199 |
Iné |
0,00 € |
12.04.2022 |
19.04.2022 |
|
19.04.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
01/2022 |
Dodatok č. 2 k Zmluve na dodanie tovaru |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok |
31654363 |
Iné |
0,00 € |
31.03.2022 |
01.04.2022 |
|
31.03.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ ŠvP |
Zmluva |
11/2022 |
Zmluva o nájme a údržbe PbX |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovak Telekom.a.s. |
35763469 |
Nájmy a prenájmy |
99,00 € |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
28.02.2024 |
01.03.2022 |
Mgr. Valerián Kuffa |
riaditeľ |
Zmluva |
405/21 |
Faktúra za Finančného spravodajcu |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina |
31592503 |
|
12,05 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
004/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
99,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
005/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
006/22 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.1.-31.01.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava |
35815256 |
|
101,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
010/22 |
Faktúra za potraviny |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Sintra, spol.s.r.o. Poprad |
00685232 |
|
23,60 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
007/22 |
Faktúra za model Zverejňovanie na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
008/22 |
Faktúra v zmysle zmluvy č.ISPIn 283-2007/S/OvZP za RAP na rok 2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
011/22 |
Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
394/21 |
faktúra za elektrickú energiu za december 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
441,58 € |
05.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
400/21 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu /rok 2021 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
70,65 € |
10.01.2022 |
|
|
13.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
003/22 |
Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.-03.2022 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
009/22 |
Faktúra za technologický servis ČOV_konrola a meranie parametrov, analyza odpad.vod, protokol |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
167,52 € |
17.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |
399/21 |
Faktúra za technologický servis pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 12/21 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
75,00 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
Mária Hosová |
|
Faktúra |