Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
151/23 Faktúra - MAGMA HCM nové verzie - 01.04.-30.06.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/008/23 Objednávame si u Vás porealizačné zameranie vodovodu a vodojemu. Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 750,00 € 14.04.2023 20.04.2023 Objednávka
153/23 Faktúra za bezpečnostnú SIM kartu Škola v prírode Detský raj 00186759 Jablotron Slovakia, s.r.o. Žilina 31645976 21,53 € 14.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
152/23 Faktúra za elektrickú energiu 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 3 063,55 € 14.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
145/23 Faktúra za telekomunikačné služby - mobilný hlas - 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 0,14 € 17.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
154/23 Faktúra za servis a revízie plynových a tlakových zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 194,60 € 19.04.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
158/23 Faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 191,17 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
157/23 Faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 112,03 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
156/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 17,74 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
155/23 Faktúra za potraviny -ryba, mrazená zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 74,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
159/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 412,09 € 19.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
160/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 296,82 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
161/23 Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 03/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Brantner Poprad s.r.o. 36444618 24,60 € 20.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
162/23 Faktúra za potraviny - mlieko a mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok 31654363 136,84 € 21.04.2023 27.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
OBJ/009/23 Objednávame si u Vás archívne kartónové boxy /20 ks/ Škola v prírode Detský raj 00186759 PAPYRUS Poprad s.r.o. 31678238 30,00 € 24.04.2023 25.04.2023 Objednávka
163/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 24.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
165/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
164/23 faktúra za porealizačné zameranie vodovodu a vodojem Škola v prírode Detský raj 00186759 Geokorekt,s.r.o. 52934691 750,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
167/23 Faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 140,06 € 26.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
168/23 Faktúra za pohonné hmoty_Yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 64,28 € 27.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »