Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
580/23 faktúra za PHM_skoda yeti Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovnaft a.s.Bratislava 31322832 70,90 € 29.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
579/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 29.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
578/23 Faktúra za nákup čistiacich prostriedkov. Škola v prírode Detský raj 00186759 Gastrobal s.r.o. Gerlachov 46841075 1 114,06 € 23.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
577/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 16,02 € 23.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
576/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 183,65 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
575/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 13,69 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
574/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 178,57 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
573/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 14,66 € 22.11.2023 05.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
572/23 Faktúra za potraviny _ mraz.zelenina Škola v prírode Detský raj 00186759 Ryba Žilina s.r.o. 31563490 58,20 € 21.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
571/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 288,95 € 21.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
570/23 Faktúra za toner do tlačiarne_HP Škola v prírode Detský raj 00186759 Ing. Pavel Perháč - ELTECH 32879881 25,20 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
568/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 28,91 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
567/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 85,62 € 20.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
566/23 Faktúra za poskytnuté služby počítačovej siete Sanet 10-12/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 99,57 € 16.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
565/23 faktúra za predplatné_Hospodárske noviny Škola v prírode Detský raj 00186759 MAFRA Slovakia, a.s. 519044446 329,00 € 15.11.2023 20.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
564/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 75,58 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
563/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 340,78 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
562/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 121,17 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
561/23 faktúra za mäsové výrobky. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 43,42 € 15.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
560/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 154,68 € 14.11.2023 28.11.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »