Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
600/23 Faktúra za odbornú úradnú skúšku výťahu Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 477,60 € 07.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
599/23 Faktúra za pranie a žehlenie bielizne za 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Partner s.r.o. Nová Lesná 45450366 490,30 € 06.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
598/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 23,76 € 06.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
597/23 faktúra za potraviny Škola v prírode Detský raj 00186759 Sintra, spol.s.r.o. Poprad 00685232 155,58 € 06.12.2023 19.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
596/23 Faktúra za zabezpečenie povolenia na realizáciu stavby "štúdia k výmene kanalizácie," na základe zmluvy o dielo z 8.9.2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 ENTO, spol. s r.o. Košice 31656552 12 000,00 € 05.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
595/23 Faktúra za registračný poplatok , webhosting rajvprirode.sk obdobie 20.06.2023-19.06.2024 Škola v prírode Detský raj 00186759 Delphi SK, s.r.o. 36507822 80,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
594/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 280,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
593/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 5 995,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
592/23 Faktúra za plyn 12/2023 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 282,00 € 04.12.2023 20.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
591/23 Faktúra za služby pevnej siete 11/23 a ústredňu Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 203,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
590/23 Faktúra za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 75,00 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
589/23 Faktúra za vykonanie prác na elek požiarnej signalizácii _štvťročná kontrola Škola v prírode Detský raj 00186759 TATRAHASIL s.r.o. Poprad 36501930 157,02 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
588/23 Faktúra za Magio Internet 11/23 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 40,98 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
587/23 Faktúra za potraviny - mliečne výrobky a kuracie mäso Škola v prírode Detský raj 00186759 Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto n/Váhom 34152199 108,46 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
586/23 faktúra za mäsové výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 23,96 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
585/23 faktúra za mäso. Škola v prírode Detský raj 00186759 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 73,02 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
584/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 76,72 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
583/23 Faktúra za potraviny - pečivo, chlieb a pekárenské výrobky Škola v prírode Detský raj 00186759 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 31677258 81,85 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
582/23 Faktúra za TV Digi Škola v prírode Detský raj 00186759 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 16,10 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
581/23 faktúra za zeleninu a ovocie Škola v prírode Detský raj 00186759 Lujan Plus s.r.o. Poprad 36681172 71,42 € 30.11.2023 18.12.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »