Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
320/22 Faktúra za revízie výťahu obdobie 01.07.- 30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Poprad 31402828 223,73 € 01.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
134/22 faktúra za revíziu a servis kotlov Škola v prírode Detský raj 00186759 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 1 022,00 € 06.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
276/22 Faktúra za ročný prístup na portál vssr.sk Škola v prírode Detský raj 00186759 Poradca podnikateľa s.r.o. Žiliina 31592503 204,00 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
024/22 Faktúra za SANET - členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET rok 2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 SANET združ.používateľov SA dátovej siete Bratislava 17055270 33,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
011/22 Faktúra za servisné práce od 1.1.-31.03.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 18.01.2022 27.01.2022 Mária Hosová Faktúra
420/22 Faktúra za servisné práce od 1.10.-31.12.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
137/22 Faktúra za servisné práce od 1.4.-30.06.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
286/22 Faktúra za servisné práce od 1.7.-30.09.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
125/22 Faktúra za školenie v iSpine: Nové Fin výkazy Škola v prírode Detský raj 00186759 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 01.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
408/22 Faktúra za školenie _Odmenovanie zamestnancov škol a školskych zariadení Škola v prírode Detský raj 00186759 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,91 € 03.10.2022 03.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
039/22 Faktúra za služby mobilnej siete 01/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,87 € 08.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
089/22 Faktúra za služby mobilnej siete 02/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,39 € 08.03.2022 22.03.2022 Mária Hosová Faktúra
138/22 Faktúra za služby mobilnej siete 03/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,82 € 08.04.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
180/22 Faktúra za služby mobilnej siete 04/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 06.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
231/22 Faktúra za služby mobilnej siete 05/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 72,74 € 08.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
284/22 Faktúra za služby mobilnej siete 06/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,97 € 08.07.2022 26.07.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
336/22 Faktúra za služby mobilnej siete 07/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 70,96 € 09.08.2022 22.08.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
380/22 Faktúra za služby mobilnej siete 08/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,32 € 08.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
425/22 Faktúra za služby mobilnej siete 09/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,54 € 06.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
468/22 Faktúra za služby mobilnej siete 10/22 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 71,03 € 08.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra